陽江高新區安監局2017年部門預算 基本情況說明
陽江高新區安監局2017年部門預算 基本情況說明
目 錄
第一部分 陽江高新區安監局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陽江高新區安監局概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家、省和市有關安全生產工作的方針政策和法律法規,擬訂安全生產規劃,指導協調全區安全生產工作。
(二)承擔全區安全生產綜合監督管理的責任,指導協調、監督檢查區屬有關部門和鎮安全生產工作,監督考核并通報安全生產控制指標執行情況;負責組織全區性安全生產大檢查和專項督查。依法組織一般生產安全事故調查處理工作,監督事故查處和責任追究落實情況。
(三)負責監督管理職責范圍內的工礦商貿企業安全生產工作;承擔勞動防護用品和安全標志的安全監督檢查工作。監督檢查重大事故隱患排查治理工作。
(四)承擔非煤礦山企業和危險化學品生產經營單位安全生產準入管理的責任;負責危險化學品安全生產監督管理綜合工作;負責煙花爆竹經營單位安全監督管理工作。
(五)在職責范圍內協調依法查處安全生產違法行為。綜合管理全區生產安全傷亡事故分析工作。
(六)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
(七)組織協調、監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓工作,開展安全生產宣傳教育工作。
(八)負責組織指揮和協調生產安全應急救援工作;負責重大危險源監控的監督檢查等。
(九)承擔區安全生產委員會的日常工作,承辦區管委會和市安全生產監督管理局交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
(二)人員構成情況:
部門本部人員情況,其中:行政人員4人、事業人員4人,合同制職員8人,借調人員2人,臨工4人,共22人。
(三)本部門內設機構
(1)辦公室(加掛安全生產宣教中心)
擬訂機關的各項工作規則和制度;負責機關文秘文電、信息、保密、檔案、信訪等工作;負責管理局機關和直屬事業單位人事管理、勞動工資、財務、經費、審計行政后勤等方面的工作;負責辦理安全技術措施經費的審查上報;負責機關有關規范性文件的合法性審核工作;組織擬訂綜合性安全生產政策,發布安全生產信息;承擔區安全生產委員會辦公室工作職責,制定和考評全區安全生產責任制,擬訂安全生產工作規劃和年度計劃;負責開展安全生產宣傳教育;承辦安全生產方面的會議;協助市安監局監督特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核、持證上崗工作和有關單位負責人和安全管理者安全資格考核工作;監督、指導安全生產中介組織;組織有關科研成果的應用和技術推廣;承接局領導交辦事務。
(2)工礦商貿管理股
監督檢查全區工礦商貿企業執行安全生產法律、法規情況和安全生產條件、設備設施安全情況;審查驗收生產、經營單位安全設施“三同時”工作,指導、協調和監督危險化學品、煙花爆竹之外經營單位的安全工作;按照事故管理權限,組織調查和處理相關安全事故;指導和協調上述企業事故應急救援工作。
(3)危險化學品管理股
負責危險品、煙花爆竹、化工(含石油化工)、醫藥行業從業單位貫徹執行危險化學品經營單位安全生產監督管理工作;依法監督檢查危險化學品安全生產法律、法規、規章落實情況;負責全區危險化學品從業單位申請辦理安全生產行政許可有關材料的接收工作;監督檢查?;窂臉I單位建設項目“三同時”情況;組織指導相關企業開展危險化學品登記和重大危險源普查登記、備案工作,指導?;窂臉I單位開展危險工藝改造和應急救援工作;負責非藥品類易制毒化學品生產、經營監督管理工作。
(4)職業衛生管理股
負責全區職業安全健康宣傳教育工作;負責生產經營單位作業場所職業健康的監督管理工作和作業場所監督檢查;負責生產經營單位申請辦理職業衛生安全許可證有關材料的接收工作,組織企業開展職業危害申報工作;組織調查職業危害事故和違法違規行為,參與職業危害事故應急救援工作,做好勞動保護用品的監督管理工作;依法監督檢查其他企業貫徹執行安全生產法律法規及其安全生產條件、設備設施安全情況,按規定承擔相關企業的新建、改建、擴建工程項目安全生產“三同時”情況的監督檢查;指導和協調相關部門開展職業安全健康專項整治工作。
(5)海防打私巡防大隊
接受區打私海防辦直接領導,由打私海防、安監、邊防、工商、聯防組成,負責陽江港區、非設關碼頭、海灣的巡查、監控及收集情報等工作。
第二部分 2017年部門預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算111萬元,比上年增加39.9萬元,增長56%,支出預算111萬元,比上年增加39.9萬元,增長56%,主要原因是人員增加,工資福利支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排14.3萬元,比上年增加1.1萬元,增長8.3%。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費6.5萬元,比上年增加1.3萬元,增長25%,主要原因是根據《陽江市安全生產委員會辦公室關于報送陽府辦函【2015】351號貫徹落實情況的通知》(陽安辦【2016】24號)精神,區管委會招聘了8名專職安全員,為加強日常監管和保障日常安全巡查需要,局為專職安全員配備了4輛摩托車作為日常安全檢查專用車,日常維護及油費開支有所增加。
公務接待費7.8萬元,比上年減少0.5萬元,下降6%,主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費預算安排61萬元,分別是工資福利支出40萬元,商品和服務支出21萬元。其中:基本工資34萬元,住房公積金2萬元,伙食補助費4萬元,辦公費3.5萬元,印刷費2萬元,手續費0.5萬元,郵電費1萬元,咨詢費2萬元,維修(護)費4萬元,其他商品和服務支出8萬元。
四、政府采購情況
2017年,本部門沒有政府采購預算。
二、國有資產占有使用情況
本部門共有車輛5臺,其中,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車4輛,其他用車是執法摩托車輛。單位50萬元以上通用設備0臺(套),單位100萬元以上通用設備0臺(套)。
三、預算績效信息公開情況
2017年,本部門財政預算安排支出111萬元,實現績效目標全覆蓋。基本支出包括工資福利支出,預算金額38萬元;商品和服務支出,預算金額21萬元;對個人和家庭的補助,預算金額2萬元;項目支出包括日常運轉類項目50萬元。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門所取得的財政撥款。
(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。
(三)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(四)結轉下年:指以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

粵公網安備 44174302000103號